7. Overhead
Overhead
Terug naar navigatie - 7. Overhead - OverheadOm de raad op eenvoudige wijze inzicht te geven in de totale overheadkosten van de organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is voorgeschreven dat in het programmabegroting een apart overzicht wordt opgenomen van de overheadkosten. Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.
Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:
- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie, Huisvesting)-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.
7.1 Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - - 7.1 Wat heeft het gekost?Bedragen x €1.000 |
|||
|---|---|---|---|
Exploitatie |
Begroting 2025 na wijziging |
Realisatie 2025 |
Saldo 2025 |
Lasten |
26.107 |
29.325 |
-3.218 |
Baten |
6.464 |
6.276 |
188 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
19.643 |
23.049 |
-3406 |
Onttrekkingen |
507 |
507 |
0 |
Stortingen |
0 |
0 |
0 |
Mutaties reserves |
-507 |
-507 |
0 |
Overhead |
19.136 |
22.542 |
-3.406 |
7.2 Investeringen
Terug naar navigatie - - 7.2 InvesteringenIn het onderstaande overzicht staan de in 2025 onderhanden kredieten. Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar. De overschrijdingen lichten we toe bij 11.8 Begrotingsrechtmatigheid investeringen.
Omschrijving (bedragen x € 1.000) |
Begroot |
Werkelijk t/m 2024 |
Werkelijk 2025 |
Restant |
Afsluiten |
|---|---|---|---|---|---|
Voorbereiding nieuwbouw Stadsbeheer |
1.117 |
1.550 |
-425 |
-7 |
2025 |
Nieuwbouw Stadsbeheer |
10.756 |
9.703 |
941 |
112 |
|
Hybride werken |
3.560 |
889 |
2.514 |
156 |
|
Totaal Programma 5 Overhead |
15.433 |
12.142 |
3.030 |
261 |
|