Bijlage 1: Reserves & voorzieningen

Terug naar navigatie - - Bijlage 1: Reserves & voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves & voorzieningen - Reserves
Overzicht reserves (bedragen x € 1.000)
Jaarrekening 2025**
Primitieve begroting 2026
Begrotingswijzigingen 2026
Bestuursrapportage 2026
Stand per
01/01/2026
Storting
Onttrekking
Storting
Onttrekking
Storting
Onttrekking
30/06/2026
Algemene reserve*/**
-14.131
7.000
-7.131
Bestemmingsreserves
Reserve bomruimingen
2.070
2.070
Reserve Sociaal Domein
18.218
3.884
165
62
14.107
Reserve frictiekosten algemeen
834
834
Reserve revitalisering accommodaties
3
3
Reserve geluidsaneringen
326
13
313
Reserve maritieme en/of cultuur hist. evenementen
200
100
125
145
30
Reserve wind in de zeilen
14.862
9.303
800
1.350
22.015
Reserve organisatie doorontwikkeling
375
188
187
Reserve transitievisie
543
543
Reserve Visserijkade
1.255
270
283
25
-185
1.452
Reserve GBE Aqua
19.714
19.714
Reserve degeneratievergoeding glasvezel
1.601
150
1.451
Reserve omgevingswet
1.410
274
1.136
Reserve stadslandgoed Nieuwerve
2.861
250
2.611
Reserve opvang vluchtelingen
5.758
430
-91
6.097
Reserve budgetoverhevelingen
2.626
740
1.736
100
50
Reserve kapitaallasten programma 1
1.000
33
967
Reserve kapitaallasten programma 2
690
690
Reserve doorcentr. beschermd wonen Vlissingen
8.058
8.058
Reserve aanloopverliezen Machinefabriek
3.000
234
2.766
Reserve culturele invulling Machinefabriek
6.900
6.900
Reserve nieuwbouw stadsbeheer
0
0
Totaal Bestemmingsreserves
92.304
10.103
6.712
0
3.396
-66
240
91.993
Totaal Reserves
78.173
17.103
6.712
0
3.396
-66
240
84.862
* storting primitieve begroting 2026 is exclusief begrotingssaldo primitieve begroting 2026 (€ 379.383)
** de beginstand is gebaseerd op de vastgestelde jaarrekening 2025, exclusief het rekeningresultaat 2025

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves & voorzieningen - Voorzieningen
Overzicht voorzieningen (bedragen x € 1.000)
Jaarrekening 2025
Primitieve begroting 2026
Begrotingswijzigingen 2026
Bestuursrapportage 2026
Stand per
01/01/2026
Dotatie
Vermindering
Dotatie
Vermindering
Dotatie
Vermindering
30/06/2026
Verliesvoorziening grondexploitaties
Verliesvoorziening grondexploitaties
6.246
6.246
Subtotaal
6.246
0
0
0
0
0
0
6.246
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Voorziening pensioenbijdragen wethouders (APPA)
5.166
245
4.921
Voorziening spaarverlof
2.295
2.295
Voorziening wachtgeld oud-bestuurders
17
11
5
Voorziening WW
138
138
Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)
97
36
61
Voorziening precario kabels en leidingen
3.835
3.835
Voorziening salarisgarantie voormalig personeel Bibliotheek Vlissingen
153
153
Subtotaal
11.700
0
293
0
0
0
0
11.407
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
Voorziening achterstallig onderhoud*
1.330
2.345
-1.856
841
Voorziening leges
702
702
Tariefegalisatievoorziening GRP
6.032
2.725
3.300
5.457
Voorziening regiobudget centrumtaken
45.439
23.000
22.439
Egalisatievoorziening Afval
957
238
211
242
750
Subtotaal
54.460
2.725
28.883
0
211
242
-1.856
30.190
Onderhoudsvoorzieningen
Voorziening groot onderhoud kades
877
543
499
921
Voorziening groot onderhoud accommodaties
2.520
1.196
976
550
3.290
Subtotaal
3.397
1.739
1.475
0
0
550
0
4.211
Totaal voorzieningen
75.803
4.464
30.651
0
211
792
-1.856
52.054
* In de begroting 2026 is een onttrekking van € 2,345 miljoen begroot. De stand per 1 januari is € 1,33 miljoen. In 2026 verlagen we daarom de begrote onttrekking aan de voorziening achterstallig onderhoud.

Bijlage 2: Kredieten

Terug naar navigatie - - Bijlage 2: Kredieten

In onderstaand overzicht laten we de kredieten zien, die dienen te worden opgehoogd.    

Programma
Kredieten
Leefbaar
Nieuwbouw speeltuin Scheldekwartier
Walstraat Noord
Materieel
Aantrekkelijke stad
Herinrichting Boulevard Evertsen en Bankert

Ophoging kredieten

Terug naar navigatie - Bijlage 2: Kredieten - Ophoging kredieten

In deze bestuursrapportage verhogen we 4 kredieten. 

Nieuwbouw speeltuin Scheldekwartier
In de kadernota 2026 is een krediet opgenomen voor de nieuwbouw speeltuin Scheldekwartier van € 300.000. In totaal is een krediet benodigd van € 450.000. In de begroting 2026 is echter alleen de verhoging van € 150.000 vermeld. Hier had het totaal bedrag van € 450.000 moeten staan, zoals opgenomen in de toelichting van dit krediet. De begrote kapitaallasten van dit krediet zijn in de begroting 2026 wel gebaseerd op het totale krediet van € 450.000. We vragen de raad deze correctie van € 300.000 goed te keuren, zodat het volledige bedrag van € 450.000 beschikbaar is.  

Walstraat Noord
Voor de herinrichting van de Walstraat noord is een extra krediet van € 400.000 nodig. Dit komt door meerdere oorzaken. De prijzen van materialen en uitvoering, zoals brandstof zijn de afgelopen tijd flink gestegen. Hierdoor vallen de resultaten van inkoop en aanbestedingen tegen.
Ook zijn er meer onvoorziene omstandigheden in de bodem aangetroffen dan uit eerder onderzoek is gebleken. Het gaat bijvoorbeeld om extra bodemvervuiling, onverwachte obstakels en een slappere ondergrond.
Ook wordt er meer aandacht besteed aan communicatie en het goed bereikbaar houden van het winkelgebied tijdens de werkzaamheden.
De extra kapitaallasten verwerken we in de begroting 2027.

Materieel
Door stijgende marktprijzen hebben we een tekort van € 30.000 op het krediet materieel. 
De extra kapitaallasten verwerken we in de begroting 2027.

Herinrichting boulevard Evertsen en Bankert
Voor het krediet herinrichting boulevard Evertsen en Bankert vragen we een verhoging van € 45.000 voor de extra inzet van burgerparticipatie en de onderzoeken naar de reling. 
De extra kapitaallasten verwerken we in de begroting 2027.

Bijlage 3: Begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - - Bijlage 3: Begrotingswijzigingen

6e begrotingswijziging 2026

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Begrotingswijzigingen - 6e begrotingswijziging 2026
6e Begrotingswijziging 2026
Programma (bedragen x € 1.000)
Lasten 2026
Baten 2026
Saldo
Prog 1 Leefbaarheid
2.787
4.536
-1.749
Prog 2 Aantrekkelijke Stad
1.310
1.261
49
Prog 3 Sociale Samenhang
1.871
1.831
40
Prog 4 Bestuur
994
100
894
5 Overhead
1.647
545
1.102
6 Algemene Dekkingsmiddelen
450
684
-234
Onvoorzien
-100
0
-100
Totaal
8.956
8.956
0
Het resultaat van de bestuursrapportage is onderdeel van Algemene Dekkingsmiddelen:
Algemene Dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)
2026
Totaal 6 Algemene Dekkingsmiddelen
1.103
Algemene dekkingsmiddelen
-234
Onvoorzien
-100
Resultaat
768
Bestuursrapportage:
Programma (bedragen x € 1.000)
2026
Leefbaarheid
1.751
Aantrekkelijke stad
-50
Sociale Samenhang
-40
Bestuur
-894
Overhead
-1.102
Algemene Dekkingsmiddelen
1.103
Resultaat bestuursrapportage 2026
768

7e Begrotingswijziging 2026

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Begrotingswijzigingen - 7e Begrotingswijziging 2026
7e begrotingswijziging 2026
Programma (bedragen x € 1.000)
Lasten 2026
Baten 2026
Prog 1 Leefbaarheid
33.433
0
Prog 2 Aantrekkelijke Stad
-160.134
0
Prog 3 Sociale Samenhang
-459.015
0
Prog 4 Bestuur
-52.325
0
Prog 5 Overhead
651.541
0
Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen
-13.500
0
0
De 7e begrotingswijziging betreft de herschikking van personele budgetten en softwarekosten.