Bijlagen
Bijlage 1: Reserves & voorzieningen
Terug naar navigatie - - Bijlage 1: Reserves & voorzieningenReserves
Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves & voorzieningen - ReservesOverzicht reserves (bedragen x € 1.000) |
Jaarrekening 2025** |
Primitieve begroting 2026 |
Begrotingswijzigingen 2026 |
Bestuursrapportage 2026 |
Stand per |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2026 |
Storting |
Onttrekking |
Storting |
Onttrekking |
Storting |
Onttrekking |
30/06/2026 |
||||
Algemene reserve*/** |
-14.131 |
7.000 |
-7.131 |
||||||||
Bestemmingsreserves |
|||||||||||
Reserve bomruimingen |
2.070 |
2.070 |
|||||||||
Reserve Sociaal Domein |
18.218 |
3.884 |
165 |
62 |
14.107 |
||||||
Reserve frictiekosten algemeen |
834 |
834 |
|||||||||
Reserve revitalisering accommodaties |
3 |
3 |
|||||||||
Reserve geluidsaneringen |
326 |
13 |
313 |
||||||||
Reserve maritieme en/of cultuur hist. evenementen |
200 |
100 |
125 |
145 |
30 |
||||||
Reserve wind in de zeilen |
14.862 |
9.303 |
800 |
1.350 |
22.015 |
||||||
Reserve organisatie doorontwikkeling |
375 |
188 |
187 |
||||||||
Reserve transitievisie |
543 |
543 |
|||||||||
Reserve Visserijkade |
1.255 |
270 |
283 |
25 |
-185 |
1.452 |
|||||
Reserve GBE Aqua |
19.714 |
19.714 |
|||||||||
Reserve degeneratievergoeding glasvezel |
1.601 |
150 |
1.451 |
||||||||
Reserve omgevingswet |
1.410 |
274 |
1.136 |
||||||||
Reserve stadslandgoed Nieuwerve |
2.861 |
250 |
2.611 |
||||||||
Reserve opvang vluchtelingen |
5.758 |
430 |
-91 |
6.097 |
|||||||
Reserve budgetoverhevelingen |
2.626 |
740 |
1.736 |
100 |
50 |
||||||
Reserve kapitaallasten programma 1 |
1.000 |
33 |
967 |
||||||||
Reserve kapitaallasten programma 2 |
690 |
690 |
|||||||||
Reserve doorcentr. beschermd wonen Vlissingen |
8.058 |
8.058 |
|||||||||
Reserve aanloopverliezen Machinefabriek |
3.000 |
234 |
2.766 |
||||||||
Reserve culturele invulling Machinefabriek |
6.900 |
6.900 |
|||||||||
Reserve nieuwbouw stadsbeheer |
0 |
0 |
|||||||||
Totaal Bestemmingsreserves |
92.304 |
10.103 |
6.712 |
0 |
3.396 |
-66 |
240 |
91.993 |
|||
Totaal Reserves |
78.173 |
17.103 |
6.712 |
0 |
3.396 |
-66 |
240 |
84.862 |
|||
* storting primitieve begroting 2026 is exclusief begrotingssaldo primitieve begroting 2026 (€ 379.383) |
|||||||||||
** de beginstand is gebaseerd op de vastgestelde jaarrekening 2025, exclusief het rekeningresultaat 2025 |
|||||||||||
Voorzieningen
Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves & voorzieningen - VoorzieningenOverzicht voorzieningen (bedragen x € 1.000) |
Jaarrekening 2025 |
Primitieve begroting 2026 |
Begrotingswijzigingen 2026 |
Bestuursrapportage 2026 |
Stand per |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2026 |
Dotatie |
Vermindering |
Dotatie |
Vermindering |
Dotatie |
Vermindering |
30/06/2026 |
|
Verliesvoorziening grondexploitaties |
||||||||
Verliesvoorziening grondexploitaties |
6.246 |
6.246 |
||||||
Subtotaal |
6.246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.246 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's |
||||||||
Voorziening pensioenbijdragen wethouders (APPA) |
5.166 |
245 |
4.921 |
|||||
Voorziening spaarverlof |
2.295 |
2.295 |
||||||
Voorziening wachtgeld oud-bestuurders |
17 |
11 |
5 |
|||||
Voorziening WW |
138 |
138 |
||||||
Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) |
97 |
36 |
61 |
|||||
Voorziening precario kabels en leidingen |
3.835 |
3.835 |
||||||
Voorziening salarisgarantie voormalig personeel Bibliotheek Vlissingen |
153 |
153 |
||||||
Subtotaal |
11.700 |
0 |
293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.407 |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is |
||||||||
Voorziening achterstallig onderhoud* |
1.330 |
2.345 |
-1.856 |
841 |
||||
Voorziening leges |
702 |
702 |
||||||
Tariefegalisatievoorziening GRP |
6.032 |
2.725 |
3.300 |
5.457 |
||||
Voorziening regiobudget centrumtaken |
45.439 |
23.000 |
22.439 |
|||||
Egalisatievoorziening Afval |
957 |
238 |
211 |
242 |
750 |
|||
Subtotaal |
54.460 |
2.725 |
28.883 |
0 |
211 |
242 |
-1.856 |
30.190 |
Onderhoudsvoorzieningen |
||||||||
Voorziening groot onderhoud kades |
877 |
543 |
499 |
921 |
||||
Voorziening groot onderhoud accommodaties |
2.520 |
1.196 |
976 |
550 |
3.290 |
|||
Subtotaal |
3.397 |
1.739 |
1.475 |
0 |
0 |
550 |
0 |
4.211 |
Totaal voorzieningen |
75.803 |
4.464 |
30.651 |
0 |
211 |
792 |
-1.856 |
52.054 |
* In de begroting 2026 is een onttrekking van € 2,345 miljoen begroot. De stand per 1 januari is € 1,33 miljoen. In 2026 verlagen we daarom de begrote onttrekking aan de voorziening achterstallig onderhoud. |
||||||||
Bijlage 2: Kredieten
Terug naar navigatie - - Bijlage 2: KredietenIn onderstaand overzicht laten we de kredieten zien, die dienen te worden opgehoogd.
Programma |
Kredieten |
|||
|---|---|---|---|---|
Leefbaar |
Nieuwbouw speeltuin Scheldekwartier |
|||
Walstraat Noord |
||||
Materieel |
||||
Aantrekkelijke stad |
Herinrichting Boulevard Evertsen en Bankert |
Ophoging kredieten
Terug naar navigatie - Bijlage 2: Kredieten - Ophoging kredietenIn deze bestuursrapportage verhogen we 4 kredieten.
Nieuwbouw speeltuin Scheldekwartier
In de kadernota 2026 is een krediet opgenomen voor de nieuwbouw speeltuin Scheldekwartier van € 300.000. In totaal is een krediet benodigd van € 450.000. In de begroting 2026 is echter alleen de verhoging van € 150.000 vermeld. Hier had het totaal bedrag van € 450.000 moeten staan, zoals opgenomen in de toelichting van dit krediet. De begrote kapitaallasten van dit krediet zijn in de begroting 2026 wel gebaseerd op het totale krediet van € 450.000. We vragen de raad deze correctie van € 300.000 goed te keuren, zodat het volledige bedrag van € 450.000 beschikbaar is.
Walstraat Noord
Voor de herinrichting van de Walstraat noord is een extra krediet van € 400.000 nodig. Dit komt door meerdere oorzaken. De prijzen van materialen en uitvoering, zoals brandstof zijn de afgelopen tijd flink gestegen. Hierdoor vallen de resultaten van inkoop en aanbestedingen tegen.
Ook zijn er meer onvoorziene omstandigheden in de bodem aangetroffen dan uit eerder onderzoek is gebleken. Het gaat bijvoorbeeld om extra bodemvervuiling, onverwachte obstakels en een slappere ondergrond.
Ook wordt er meer aandacht besteed aan communicatie en het goed bereikbaar houden van het winkelgebied tijdens de werkzaamheden.
De extra kapitaallasten verwerken we in de begroting 2027.
Materieel
Door stijgende marktprijzen hebben we een tekort van € 30.000 op het krediet materieel.
De extra kapitaallasten verwerken we in de begroting 2027.
Herinrichting boulevard Evertsen en Bankert
Voor het krediet herinrichting boulevard Evertsen en Bankert vragen we een verhoging van € 45.000 voor de extra inzet van burgerparticipatie en de onderzoeken naar de reling.
De extra kapitaallasten verwerken we in de begroting 2027.
Bijlage 3: Begrotingswijzigingen
Terug naar navigatie - - Bijlage 3: Begrotingswijzigingen6e begrotingswijziging 2026
Terug naar navigatie - Bijlage 3: Begrotingswijzigingen - 6e begrotingswijziging 20266e Begrotingswijziging 2026 |
|||
|---|---|---|---|
Programma (bedragen x € 1.000) |
Lasten 2026 |
Baten 2026 |
Saldo |
Prog 1 Leefbaarheid |
2.787 |
4.536 |
-1.749 |
Prog 2 Aantrekkelijke Stad |
1.310 |
1.261 |
49 |
Prog 3 Sociale Samenhang |
1.871 |
1.831 |
40 |
Prog 4 Bestuur |
994 |
100 |
894 |
5 Overhead |
1.647 |
545 |
1.102 |
6 Algemene Dekkingsmiddelen |
450 |
684 |
-234 |
Onvoorzien |
-100 |
0 |
-100 |
Totaal |
8.956 |
8.956 |
0 |
Het resultaat van de bestuursrapportage is onderdeel van Algemene Dekkingsmiddelen: |
|||
Algemene Dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) |
2026 |
||
Totaal 6 Algemene Dekkingsmiddelen |
1.103 |
||
Algemene dekkingsmiddelen |
-234 |
||
Onvoorzien |
-100 |
||
Resultaat |
768 |
||
Bestuursrapportage: |
|||
Programma (bedragen x € 1.000) |
2026 |
||
Leefbaarheid |
1.751 |
||
Aantrekkelijke stad |
-50 |
||
Sociale Samenhang |
-40 |
||
Bestuur |
-894 |
||
Overhead |
-1.102 |
||
Algemene Dekkingsmiddelen |
1.103 |
||
Resultaat bestuursrapportage 2026 |
768 |
7e Begrotingswijziging 2026
Terug naar navigatie - Bijlage 3: Begrotingswijzigingen - 7e Begrotingswijziging 20267e begrotingswijziging 2026 |
||
|---|---|---|
Programma (bedragen x € 1.000) |
Lasten 2026 |
Baten 2026 |
Prog 1 Leefbaarheid |
33.433 |
0 |
Prog 2 Aantrekkelijke Stad |
-160.134 |
0 |
Prog 3 Sociale Samenhang |
-459.015 |
0 |
Prog 4 Bestuur |
-52.325 |
0 |
Prog 5 Overhead |
651.541 |
0 |
Prog 6 Algemene Dekkingsmiddelen |
-13.500 |
|
0 |
0 |
|
De 7e begrotingswijziging betreft de herschikking van personele budgetten en softwarekosten. |